Edwin Antonio Casas Bello

Jefe de Control Interno

Profesional en Ingeniería industrial y especialista en Gerencia Logística Integral.

Con amplia experiencia en cargos operativos, directivos y de asesoría en entidades públicas, desempeñándose en procesos de planeación, ejecución, control y atención al cliente interno y externo.

Actualmente se desempeña como jefe de la oficina de control interno de INSDEPORTES donde sus principales responsabilidades son medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, así como preparar y ejecutar mecanismos de control interno en la organización para gestionar riesgos, normar políticas de control interno, apoyar a unidades operativas e implementar controles, y realizar informes sobre el estado del control interno.

Propósito principal

Acompañar, evaluar, asesorar y realizar seguimiento a cada uno de los componentes del direccionamiento estratégico de la Entidad, enfocando las acciones en los principios de la autorregulación, el autocontrol y la autogestión; promoviendo la integración de los sectores y niveles de la acción administrativa del Instituto, en beneficio del desarrollo institucional del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá “Insdeportes”.

 

2025
  •  Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (si aplica)
  • Informes de Ley
  • Auditorías Internas
  • Seguimiento Planes de Mejoramiento efectuadas por la oficina de Control Interno
  • Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
  • Informes Ley 951 de 2005​​​​​​
  • Rendición Cuenta Fiscal
  • Actas Comité Coordinador de Control Interno 
  • Actas Comité de Auditoría Interna 
2024
  •  Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (si aplica)
  • Informes de Ley
  • Auditorías Internas
  • Seguimiento Planes de Mejoramiento efectuadas por la oficina de Control Interno
  • Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
  • Informes Ley 951 de 2005​​​​​​
  • Rendición Cuenta Fiscal
  • Actas Comité Coordinador de Control Interno 
  • Actas Comité de Auditoría Interna 
2023
  •  Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (si aplica)
  • Informes de Ley
  • Auditorías Internas
  • Seguimiento Planes de Mejoramiento efectuadas por la oficina de Control Interno
  • Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
  • Informes Ley 951 de 2005​​​​​​
  • Rendición Cuenta Fiscal
  • Actas Comité Coordinador de Control Interno 
  • Actas Comité de Auditoría Interna 
2019

2023

2022

2021

2020

2019